15 IRPF auf Rechnung ausweisen?  von  Marc am 04.08.0818:24:48
Marc
Hallo Zusammen,
ich habe mich vor einigen Tagen als Autonomo (Bin Designer) angemeldet. Die Dame auf dem Amt hatte mir dann auch das ganze Prozedere mit der 4 maligen Steuererklärung erklärt. Leider ist mir eine Sache noch sehr schleierhaft bzw. habe es nicht verstanden.

Wenn ich einem Kunden eine Rechnung stelle muß außer der Mehrwertssteuer von 16 auch die IRPF (Einkommenssteuer) von 15 ausgewiesen werden.

Beispiel so wie ich es verstanden habe:

Netto: 1000.-
+16 IVA: +160.-
-15 IRPF vom Nettobetrag: -150.-

Der Kunde müßte dann: 1010.- an mich bezahlen? Und wo bleiben die 15??

Wieso werden die 15  vom Netto des Kunden abgezogen? Klar muß ich Einkommenssteuer bezahlen, aber nach der obigen Rechnung schmäler ich mein Einkommen vom Kunden oder nicht?. Auf dieser Grundlage wären einige meiner KVs falsch. Habe woh ein anderes Verständis von Netto ;)

Wäre dankbar wenn mir in dieser Sache jemand die Augen öffnen könnte, bzw. das erklären könnte.

Grüß
Marc
  • Kommentar von Nicolas Teleki am 06.08.0817:33:51
    Nicolas Teleki

    15 IRPF auf Rechnung ausweisen?


    Warum soll der Kunde deine Lohnsteuern zahlen? Das wird dann ein ein-mal Kunde ;)

    Wahrscheinlich ist es eher so, dass du die Lohnsteuer zusätzlich zur MwSt zahlen muss. Das Geld siehst du so schnell auch nicht wieder.
  • Kommentar von Ulli am 08.08.0810:27:02
    Ulli

    15 IRPF auf Rechnung ausweisen?


    Habe letztes Jahr ebenfalls als autonomo gearbeitet - und kann dir nur raten, dir einen Gestor zu suchen!

    Kann dir konkret leider nicht helfen, da mein Kunde in Deutschland sass - alles anders. Glaube aber, dass hast du gründlich falsch verstanden. IVA musst du ausweisen, IRPF vierteljährlich zahlen.
  • Kommentar von michael am 28.12.0819:56:27
    michael

    15 IRPF auf Rechnung ausweisen?


    Hallo Ulli, lese gerade zufällig deinen Beitrag. Habe auch vor, demnächst als autonomo in Spanien (genauer Canarias) im Dienstleistungssektor zu arbeiten. Meine Kunden werden vorerst aber nur deutsche Geschäftsleute in Deutschland sein. Wie muss ich denn da nun fakturieren? Mir geht es dabei erst einmal einzig und allein um die MwSt resp. IGIC. Ich habe es bisher so verstanden, dass ich die deutsche MwSt aufschlagen müsste, weil die Summen ja in Deutschland bezahlt würden. Aber wie käme denn dann diese MwSt ans deutsche FinA? Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung . . .
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